Faktúra č. 0132/03/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0132/03/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu pre kozmetičky
  • Dátum doručenia: 27.03.2023
  • Celková hodnota: 27,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 94/2023
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
94/2023 Objednávame si u Vás materiál pre kozmetičky Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 ADUS s.r.o.Kežmarok 31680291 27,30 € 27.03.2023 03.04.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť