Faktúra č. 0122/03/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0122/03/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 22.03.2023
  • Celková hodnota: 71,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 90/2023
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
90/2023 Objednávame si u Vás materiál pre kaderníčky Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 GULAROS s.r.o. Hankovce 50581546 79,25 € 21.03.2023 28.03.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť