Faktúra č. 0112/03/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0112/03/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kaderníckeho materiálu
  • Dátum doručenia: 15.03.2023
  • Celková hodnota: 103,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 80/2023
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
80/2023 Objednávame si materiál pre kaderníčky. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 DUKRA s.r.o. 45340129 104,44 € 14.03.2023 20.03.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť