Faktúra č. 0111/03/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0111/03/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 22.03.2023
  • Celková hodnota: 113,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 64/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
64/2023 Objednávame si tonery do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Adamec Jaroslav- Phobosstudio 41596404 148,70 € 28.02.2023 02.03.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť