Faktúra č. 0108/03/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0108/03/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup čist.potrieb
  • Dátum doručenia: 06.03.2023
  • Celková hodnota: 84,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 57/2023
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
57/2023 Objednávame si u Vás čistiaci prostriedok do umývačky riadu. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 D. H. K O M P L E T s. r. o. 44130287 85,00 € 23.02.2023 06.03.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť