Faktúra č. 0105/03/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: Marko Tatry s.r.o.
- IČO: 48324931
- Adresa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0105/03/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
- Dátum doručenia: 03.03.2023
- Celková hodnota: 34,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 68/2023
- Dátum zverejnenia: 14.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68/2023 | Objednávame si zeleninu do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | Marko Tatry s.r.o. | 48324931 | 35,93 € | 03.03.2023 | 07.03.2023 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |