Faktúra č. 010/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 010/2025
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 26.05.2025
  • Celková hodnota: 61,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 191/2025
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
191/2025 Objednávame si toaletný papier pre ubytovanie v škole. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 LUSILA, s.r.o. 36485608 61,20 € 26.05.2025 28.05.2025 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť