Faktúra č. 010/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 010/2023
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup toalet.papiera
  • Dátum doručenia: 07.06.2023
  • Celková hodnota: 28,44 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť