Faktúra č. 0075/02/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0075/02/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu do lekárničiek
  • Dátum doručenia: 28.02.2023
  • Celková hodnota: 114,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 58/2023
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
58/2023 Objednávame si u vás dezinfekčný prostriedok na rany a náplaste na rany do lekárničiek. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 ADUS s.r.o.Kežmarok 31680291 115,00 € 23.02.2023 27.02.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť