Faktúra č. 0073/02/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0073/02/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Preprava- lyžiarskz kurz
  • Dátum doručenia: 14.02.2025
  • Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 42/2025
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
42/2025 Objednávame si autobusovú prepravu žiakov a učiteľov našej školy na lyžiarsky výcvik do Levočskej doliny a späť od 10.2.2025 do 14.2.2025 (5 dní). Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Jasmi s.r.o. Ľubica 43974945 1 000,00 € 06.02.2025 07.02.2025 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť