Faktúra č. 0071/02/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0071/02/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 12.02.2026
  • Celková hodnota: 78,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 45/2026
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
45/2026 Objednávame si ovocie a zeleninu do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Marko Tatry s.r.o. 48324931 78,12 € 12.02.2026 13.02.2026 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť