Faktúra č. 0045/01/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0045/01/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 31.01.2024
  • Celková hodnota: 55,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 49/2024
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
49/2024 Objednávame si vodo-inštalatérsky tovar na opravu záchodov v ubytovacej časti v škole. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Dravecký František- FeriD Trade 46468137 60,00 € 29.01.2024 01.02.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť