Faktúra č. 0038/01/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0038/01/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 29.01.2024
  • Celková hodnota: 754,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26/2024
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26/2024 Objednávame si stavebný materiál do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 TATRAKER s.r.o. 36711071 762,15 € 16.01.2024 31.01.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť