Faktúra č. 0031/01/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0031/01/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 28/2023
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
28/2023 Objednávame si servítky do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Bjalončík Pavol 35215895 72,00 € 30.01.2023 01.02.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť