Faktúra č. 003/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 003/2024
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup toal.papiera
  • Dátum doručenia: 20.02.2024
  • Celková hodnota: 32,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 79/2024
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
79/2024 Objednávame si toaletný papier na ubytovanie v škole Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Pavol Bjalončík 35215895 32,40 € 20.02.2024 23.02.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť