Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
156/2024 Objednávame si potraviny do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 SINTRA s.r.o. 00685232 227,54 € 11.04.2024 23.04.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
0213/04/24 Deň učiteľov- strava Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Janka a Juraj Gantner spol. s r.o. 17079039 208,24 € 10.04.2024 23.04.2024 Peter Gibľák Faktúra
2440004 Deň učiteľov- strava Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Janka a Juraj Gantner spol. s r.o. 17079039 728,00 € 10.04.2024 23.04.2024 Peter Gibľák Faktúra
0212/04/24 Nákup potravín Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 SINTRA s.r.o. 00685232 40,81 € 10.04.2024 23.04.2024 Peter Gibľák Faktúra
2440003 Deň učiteľov- strava Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Diskonto s.r.o. 44541473 38,94 € 10.04.2024 04.05.2024 Peter Gibľák Faktúra
0181/03/24 Telef.poplatky- internet Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,00 € 09.04.2024 13.04.2024 Peter Gibľák Faktúra
0182/03/24 Telef.poplatky-internet Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Slovak Telekom a.s. 35763469 16,56 € 09.04.2024 13.04.2024 Peter Gibľák Faktúra
0183/03/24 Telef.poplatky-Ispin Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 09.04.2024 13.04.2024 Peter Gibľák Faktúra
0184/03/24 Telef.poplatky-mobil Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Slovak Telekom a.s. 35763469 12,60 € 09.04.2024 13.04.2024 Peter Gibľák Faktúra
0185/03/24 Telef.poplatky-pevná Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Slovak Telekom a.s. 35763469 68,38 € 09.04.2024 13.04.2024 Peter Gibľák Faktúra
0186/03/24 Telef.poplatky-mobil Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Slovak Telekom a.s. 35763469 67,39 € 09.04.2024 13.04.2024 Peter Gibľák Faktúra
152/2024 Objednávame si: Podané obedy pre 52 osôb - zamestnancov školy. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Janka a Juraj Gantner spol. s r.o. 17079039 728,00 € 09.04.2024 13.04.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
153/2024 Objednávame si podanie stravy dňa 10.4.2024 pre 49 osôb - zamestnancov školy. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Janka a Juraj Gantner spol. s r.o. 17079039 208,25 € 09.04.2024 13.04.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
150/2024 Objednávame si kozmetickú ultrazvukovú špachtľu pre kozmetičky do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Pears Health Cyber, s.r.o. 25784684 35,00 € 09.04.2024 16.04.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
151/2024 Objednávame si Nealko nápoj ginger pre zamestnancov školy. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Diskonto s.r.o. 44541473 38,94 € 09.04.2024 16.04.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
0208/04/24 Kozmetická ultrazvuková špachtľa Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Pears Health Cyber, s.r.o. 25784684 34,72 € 09.04.2024 04.05.2024 Peter Gibľák Faktúra
148/2024 Objednávame si zeleninu do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Marko Tatry s.r.o. 48324931 110,31 € 08.04.2024 13.04.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
149/2024 Objednávame si koláče pre zamestnancov školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Katarina Šperková 43616798 60,50 € 08.04.2024 13.04.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
154/2024 Objednávame si odkanalizovanie kanalizačného potrubia v budove školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Podtatranská vodárenská prev.spoločnosť a.s. 36500968 300,00 € 08.04.2024 17.04.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
0205/04/24 Pásová píla, olej Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 BTX STUDIO s. r. o. 51121484 732,18 € 08.04.2024 19.04.2024 Peter Gibľák Faktúra