Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0649/11/24 Nákup materiálu Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 ZAMAZ, s.r.o. Kežmarok 36467481 36,62 € 11.11.2024 20.11.2024 Peter Gibľák Faktúra
0657/11/24 Nákup potravín Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Marko Tatry s.r.o. 48324931 184,79 € 11.11.2024 21.11.2024 Peter Gibľák Faktúra
0658/11/24 Revízia komínov Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Kmeč Karol-KMEKOM 35397616 190,20 € 11.11.2024 21.11.2024 Peter Gibľák Faktúra
0659/11/24 Nákup materiálu Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 GRACJA s. r. o. 47887940 112,50 € 11.11.2024 23.11.2024 Peter Gibľák Faktúra
458/2024 Objednávame si potraviny do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 SINTRA s.r.o. 00685232 326,15 € 11.11.2024 25.11.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
0655/11/24 Nákup šijacích strojov Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 KAPEX s.r.o. 36015962 1 766,96 € 11.11.2024 28.11.2024 Peter Gibľák Faktúra
0656/11/24 Nákup potravín Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 33,52 € 11.11.2024 03.12.2024 Peter Gibľák Faktúra
440/2024 Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame šijacie stroje pre krajčírky do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 KAPEX s.r.o. 36015962 1 767,00 € 08.11.2024 13.11.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
459/2024 Objednávame si potraviny do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 DELTA Kežmarok Milan Šoltés 30259908 144,72 € 08.11.2024 19.11.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
0653/11/24 Nákup potravín Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 SINTRA s.r.o. 00685232 67,46 € 08.11.2024 21.11.2024 Peter Gibľák Faktúra
0654/11/24 Nákup potravín Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 DELTA Kežmarok Milan Šoltés 30259908 144,72 € 08.11.2024 21.11.2024 Peter Gibľák Faktúra
0618/10/24 Telef.poplatky-internet Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,00 € 07.11.2024 15.11.2024 Peter Gibľák Faktúra
0619/10/24 Telef.poplatky-internet Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Slovak Telekom a.s. 35763469 16,56 € 07.11.2024 15.11.2024 Peter Gibľák Faktúra
0620/10/24 Telef.poplatky-Ispin Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 07.11.2024 15.11.2024 Peter Gibľák Faktúra
0621/10/24 Telef.poplatky-mobil Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Slovak Telekom a.s. 35763469 14,93 € 07.11.2024 15.11.2024 Peter Gibľák Faktúra
0623/10/24 Telef.poplatky- pevná Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Slovak Telekom a.s. 35763469 65,40 € 07.11.2024 15.11.2024 Peter Gibľák Faktúra
445/2024 Objednávame si zeleninu do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Marko Tatry s.r.o. 48324931 30,20 € 06.11.2024 13.11.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
443/2024 Objednávame si nástenné obrazy nápojov do školy. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Dvořák Marek 65809921 300,00 € 06.11.2024 13.11.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
0617/10/24 Pranie prádla Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 LILIUM SERVICES s.r.o. 47700955 86,82 € 06.11.2024 15.11.2024 Peter Gibľák Faktúra
0648/11/24 Nákup potravín Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Marko Tatry s.r.o. 48324931 29,24 € 06.11.2024 20.11.2024 Peter Gibľák Faktúra