0649/11/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
ZAMAZ, s.r.o. Kežmarok |
36467481 |
|
36,62 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0657/11/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
184,79 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0658/11/24 |
Revízia komínov |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Kmeč Karol-KMEKOM |
35397616 |
|
190,20 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0659/11/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
GRACJA s. r. o. |
47887940 |
|
112,50 € |
11.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
458/2024 |
Objednávame si potraviny do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
SINTRA s.r.o. |
00685232 |
|
326,15 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
0655/11/24 |
Nákup šijacích strojov |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
KAPEX s.r.o. |
36015962 |
|
1 766,96 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0656/11/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
33,52 € |
11.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
440/2024 |
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame šijacie stroje pre krajčírky do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
KAPEX s.r.o. |
36015962 |
|
1 767,00 € |
08.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
459/2024 |
Objednávame si potraviny do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
DELTA Kežmarok Milan Šoltés |
30259908 |
|
144,72 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
0653/11/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
SINTRA s.r.o. |
00685232 |
|
67,46 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0654/11/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
DELTA Kežmarok Milan Šoltés |
30259908 |
|
144,72 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0618/10/24 |
Telef.poplatky-internet |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0619/10/24 |
Telef.poplatky-internet |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,56 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0620/10/24 |
Telef.poplatky-Ispin |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0621/10/24 |
Telef.poplatky-mobil |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
14,93 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0623/10/24 |
Telef.poplatky- pevná |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
65,40 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
445/2024 |
Objednávame si zeleninu do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
30,20 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
443/2024 |
Objednávame si nástenné obrazy nápojov do školy. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Dvořák Marek |
65809921 |
|
300,00 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
0617/10/24 |
Pranie prádla |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
LILIUM SERVICES s.r.o. |
47700955 |
|
86,82 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0648/11/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
29,24 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |