0229/2024 |
nákup cistiace |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
170,50 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0223/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
90,75 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0224/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
652,16 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0230/2024 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ILLE spol. s r.o. |
36226947 |
|
168,05 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0225/2024 |
plyn VO |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 365,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0226/2024 |
elektrina |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 370,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0227/2024 |
plyn MO |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0228/2024 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ATRIS, spol. s.r.o. |
17079241 |
|
12,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0222/2024 |
PHM |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
402,16 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0217/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
147,55 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0218/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
184,74 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0219/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
11,04 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0221/2024 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
28,62 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0214/2024 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,06 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0216/2024 |
predplatné |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
|
240,60 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0215/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
292,39 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0211/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
1 113,00 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0212/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
14,18 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0213/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
912,20 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0220/2024 |
školenie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
27,00 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0209/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
88,35 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0207/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
264,97 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0210/2024 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
39,96 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0208/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
158,70 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0201/2024 |
poistenie v dôsledku úrazu |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0204/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
92,95 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0205/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
78,60 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0206/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
500,16 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0202/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
287,05 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0203/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
644,11 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |