Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0004/2024 poistenie Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 UNION poisťovňa a.s. 31322051 -34,65 € 09.01.2024 24.01.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0070/2024 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,96 € 14.02.2024 22.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0120/2024 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,96 € 11.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0193/2024 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,96 € 11.04.2024 19.04.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0032/2024 služby Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 TSS Group a.s. 36323551 4,80 € 24.01.2024 26.01.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0150/2024 predplatné Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 PRESS, Ing. Michal Fečík 37007262 6,30 € 27.03.2024 03.04.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0031/2024 služby Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 TSS Group a.s. 36323551 9,60 € 24.01.2024 26.01.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0050/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Zuščák Jozef 37006631 9,90 € 01.02.2024 21.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0173/2024 šeky ŠI Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Slovenská pošta , a.s. 36631124 11,40 € 05.04.2024 13.04.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0003/2024 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ATRIS, spol. s.r.o. 17079241 12,00 € 05.01.2024 24.01.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0057/2024 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ATRIS, spol. s.r.o. 17079241 12,00 € 06.02.2024 21.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0107/2024 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ATRIS, spol. s.r.o. 17079241 12,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0178/2024 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ATRIS, spol. s.r.o. 17079241 12,00 € 09.04.2024 16.04.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0142/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 JANÁK, s.r.o. 36482501 12,38 € 22.03.2024 27.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0056/2024 tlač šekov Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Slovenská pošta , a.s. 36631124 13,67 € 06.02.2024 21.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0212/2024 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Jurčaga Štefan 33844747 14,18 € 30.04.2024 03.05.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0013/2024 A služby Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 TSS Group a.s. 36323551 14,40 € 11.01.2024 26.01.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0066/2024 A služby Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 TSS Group a.s. 36323551 14,40 € 07.02.2024 26.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0105/2024 A-služby Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 TSS Group a.s. 36323551 14,40 € 06.03.2024 14.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0135/2024 A služby Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 TSS Group a.s. 36323551 14,40 € 20.03.2024 22.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0176/2024 A-služby Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 TSS Group a.s. 36323551 14,40 € 05.04.2024 16.04.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0157/2024 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Pavlíková Marcela 34290591 14,50 € 28.03.2024 03.04.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0149/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 N-Terr s.r.o. 46808876 18,96 € 27.03.2024 03.04.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0068/2024 pevná linka Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,39 € 14.02.2024 22.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0122/2024 pevná linka Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,39 € 11.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0192/2024 pevná linka Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,39 € 11.04.2024 19.04.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0134/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ILLE spol. s r.o. 36226947 22,25 € 20.03.2024 22.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0015/2024 predplatné Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Porada.sk, s.r.o. 36670251 22,50 € 11.01.2024 24.01.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0177/2024 A tlačivá Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Buday Andrej Ing. - SABIA 10740741 23,00 € 09.04.2024 26.04.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0088/2024 tlačiva Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ŠEVT 31331131 23,08 € 23.02.2024 26.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »