Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0161/2026 školenie Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. 52768139 49,00 € 08.04.2026 21.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0163/2026 plyn MO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Torreol, s. r. o. 51127989 97,37 € 08.04.2026 21.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0164/2026 plyn VO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Torreol, s. r. o. 51127989 3 308,64 € 08.04.2026 21.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0151/2026 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 N-Terr s.r.o. 46808876 9,42 € 31.03.2026 15.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0150/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Marcela Pavlíková 34290591 203,24 € 31.03.2026 15.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0155/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Gnipová Zuzana 50364812 72,07 € 31.03.2026 16.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0156/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Gnipová Zuzana 50364812 1 521,46 € 31.03.2026 16.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0154/2026 pranie Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Materská škola Budovateľská 37873661 274,80 € 31.03.2026 16.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0179/2026 elektrina - nedoplatok Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 282,26 € 31.03.2026 21.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0167/2026 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 31.03.2026 21.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0168/2026 mobil.hovory Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,13 € 31.03.2026 21.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0169/2026 pevná linka Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,16 € 31.03.2026 21.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0170/2026 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 31.03.2026 21.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0166/2026 služby PO a BOZP Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 DXa s.r.o. 36455181 111,81 € 31.03.2026 21.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0159/2026 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Martin Sulej MS - FARBY, LAKY 56856121 25,02 € 31.03.2026 21.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0160/2026 predplatné Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 PRESS, Ing. Michal Fečík 37007262 9,10 € 31.03.2026 21.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0157/2026 PHM Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 LIKOD s.r.o. Snina 31666892 494,43 € 31.03.2026 21.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0158/2026 Magma 1. Q Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 IDEST s.r.o. 444460988 138,67 € 31.03.2026 21.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0153/2026 nedoplatok za 1.Q. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 391,83 € 31.03.2026 21.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0152/2026 školenie Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 31.03.2026 21.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0148/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Jurčaga Štefan 33844747 13,76 € 30.03.2026 09.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0149/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Jurčaga Štefan 33844747 967,44 € 30.03.2026 09.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0147/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 MIRON-EX s.r.o. 56290381 1 013,06 € 30.03.2026 09.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0146/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Jarolínová Mariana - MEJK 46477721 143,63 € 30.03.2026 09.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0145/2026 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 PRAKTIK textil s.r.o. 44491191 172,20 € 27.03.2026 01.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0143/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 121,65 € 26.03.2026 31.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0142/2026 náj Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Lindstrom s.r.o. 35742364 43,74 € 26.03.2026 31.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0144/2026 analyzátor výfukových plynov Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Homola spol. s.r.o. 31325921 278,29 € 26.03.2026 01.04.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0141/2026 Erasmus Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 CZECH INN HOTELS s.r.o. 27096921 672,00 € 24.03.2026 27.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0139/2026 predplatné Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. 35730129 201,47 € 23.03.2026 26.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »