| 0097/2026 |
služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Merga Jozef DOPRAVA |
32392788 |
|
221,40 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0094/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
243,50 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0090/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
111,40 € |
19.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0089/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
422,14 € |
19.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0091/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Vladimír Holp |
43299407 |
|
19,64 € |
19.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0092/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
FERKO Jozef AV-EL mak. |
34290630 |
|
26,50 € |
19.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0088/2026 |
Erasmus |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Agentura EDUCO s.r.o. |
27225666 |
|
2 340,00 € |
18.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0087/2026 |
školenie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
29,00 € |
17.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0084/2026 |
elektrina - nedoplatok |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
454,04 € |
17.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0082/2026 |
A služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
14,76 € |
17.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0083/2026 |
servisná prehliadka - A |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Š-AUTOSERVIS VRANOV, s.r.o. |
36455385 |
|
382,33 € |
17.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0086/2026 |
ponuka odborov |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
PRESS, Ing. Michal Fečík |
37007262 |
|
72,00 € |
17.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0085/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
AG FOODS s.r.o. |
34144579 |
|
277,97 € |
17.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0078/2026 |
LK |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MXM, spol. s.r.o. |
36444081 |
|
734,00 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0079/2026 |
LK |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MXM, spol. s.r.o. |
36444081 |
|
7 129,20 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0081/2026 |
voda |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 296,00 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0080/2026 |
LK autobus |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
47416408 |
|
848,00 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0075/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
180,65 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0076/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
164,06 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0077/2026 |
výmena akumulátora |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
PK AUTO, spol.s.r.o. |
31733174 |
|
283,65 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0071/2026 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,87 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0074/2026 |
elektrina - záloha |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 148,00 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0072/2026 |
plyn MO |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
97,37 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0073/2026 |
plyn VO |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 308,64 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0066/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
67,20 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0065/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
TOMINO, Ing. Kirňaková |
32374232 |
|
114,01 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0064/2026 |
služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0062/2026 |
oprava auta |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
PK AUTO, spol.s.r.o. |
31733174 |
|
141,01 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0063/2026 |
verejné obstarávanie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
700,00 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0057/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
205,35 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |