Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0283/2026 elektrina Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 109,00 € 03.06.2026 10.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0280/2026 čistiace potreby Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 423,14 € 03.06.2026 10.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0282/2026 nákup a oprava Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ELEGAST s.r.o 53249216 561,56 € 03.06.2026 10.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0281/2026 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 FERKO Jozef AV-EL mak. 34290630 22,50 € 03.06.2026 10.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0279/2026 služby Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 03.06.2026 10.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0284/2026 plyn MO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Torreol, s. r. o. 51127989 97,37 € 03.06.2026 10.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0285/2026 plyn VO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Torreol, s. r. o. 51127989 3 308,64 € 03.06.2026 10.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0287/2026 mobil.hovory Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,98 € 31.05.2026 12.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0288/2026 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 31.05.2026 12.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0289/2026 pevná linka Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,16 € 31.05.2026 12.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0290/2026 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 31.05.2026 12.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0269/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Gnipová Zuzana 50364812 519,35 € 29.05.2026 10.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0270/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Gnipová Zuzana 50364812 1 286,23 € 29.05.2026 10.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0276/2026 služby PO a BOZP Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 DXa s.r.o. 36455181 111,81 € 29.05.2026 10.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0273/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Jurčaga Štefan 33844747 882,31 € 29.05.2026 10.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0274/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Jurčaga Štefan 33844747 174,47 € 29.05.2026 10.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0278/2026 pranie Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Materská škola Budovateľská 37873661 296,60 € 29.05.2026 10.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0275/2026 PHM Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 LIKOD s.r.o. Snina 31666892 565,28 € 29.05.2026 10.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0271/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Marcela Pavlíková 34290591 129,76 € 29.05.2026 10.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0272/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Marcela Pavlíková 34290591 54,85 € 29.05.2026 10.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0277/2026 oprava Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ÚDRŽBYT s.r.o. 31684611 144,86 € 29.05.2026 10.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0268/2026 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 VOZAKO s.r.o. 52073025 30,80 € 28.05.2026 02.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0267/2026 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 N-Terr s.r.o. 46808876 4,83 € 28.05.2026 02.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0264/2026 nákup OTE Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ELEGAST s.r.o 53249216 1 690,00 € 27.05.2026 02.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0265/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 MIRON-EX s.r.o. 56290381 722,90 € 27.05.2026 02.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0266/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 MIRON-EX s.r.o. 56290381 238,04 € 27.05.2026 02.06.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0261/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 17,75 € 26.05.2026 29.05.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0262/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 175,05 € 26.05.2026 29.05.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0263/2026 nájom rohoží Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Lindstrom s.r.o. 35742364 43,74 € 26.05.2026 29.05.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0259/2026 tonery Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 147,55 € 20.05.2026 26.05.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »