Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0369/2025 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 MIRON-EX s.r.o. 56290381 556,43 € 28.08.2025 03.09.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0367/2025 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 alza.sk 27082440 86,20 € 27.08.2025 29.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0362/2025 A služby Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 TSS Group a.s. 36323551 14,76 € 25.08.2025 27.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0363/2025 nájom rohoží Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Lindstrom s.r.o. 35742364 20,91 € 25.08.2025 27.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0364/2025 Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 2U spol. s r.o. 17315786 43,36 € 25.08.2025 27.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0360/2025 voda-záloha Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 669,00 € 13.08.2025 26.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0361/2025 služby Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 13.08.2025 26.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0366/2025 staveb.práce - debarierizácia Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 DAG SLOVAKIA, a. s. 44886021 160 469,95 € 12.08.2025 27.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0365/2025 stavebný dozor - debarierizácia Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 1 790,00 € 11.08.2025 27.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0350/2025 plyn VO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 564,00 € 07.08.2025 13.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0351/2025 plyn MO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21,00 € 07.08.2025 13.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0349/2025 maliar.práce ŠJ Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SAMAL Ľonc Jozef 40116701 797,00 € 07.08.2025 13.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0357/2025 elektrina Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 148,00 € 06.08.2025 13.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0352/2025 pevná linka Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,16 € 31.07.2025 13.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0353/2025 mobil.hovory Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,98 € 31.07.2025 13.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0354/2025 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 31.07.2025 13.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0355/2025 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 31.07.2025 13.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0348/2025 služby PO a BOZP Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 DXa s.r.o. 36455181 107,50 € 31.07.2025 13.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0356/2025 pranie Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Materská škola Budovateľská 37873661 550,10 € 31.07.2025 13.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0347/2025 OHM Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 LIKOD s.r.o. Snina 31666892 223,15 € 31.07.2025 13.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0346/2025 mobil.hovory Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 33,83 € 31.07.2025 13.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0344/2025 nakup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Zuščák Jozef 37006631 152,50 € 31.07.2025 13.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0342/2025 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 MIRON-EX s.r.o. 56290381 341,10 € 31.07.2025 13.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0345/2025 nakup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 FERKO Jozef AV-EL mak. 34290630 110,45 € 31.07.2025 13.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0343/2025 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Marcela Pavlíková 34290591 123,69 € 31.07.2025 13.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0358/2025 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Gnipová Zuzana 50364812 388,92 € 31.07.2025 26.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0359/2025 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Gnipová Zuzana 50364812 99,54 € 31.07.2025 26.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0341/2025 maliar.práce Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SAMAL Ľonc Jozef 40116701 1 263,00 € 30.07.2025 01.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0339/2025 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Marcinek -Univerzal s.r.o. 36507377 19,60 € 30.07.2025 01.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0340/2025 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Jurčaga Štefan 33844747 188,22 € 30.07.2025 01.08.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »