Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0170/2025 plyn Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 564,00 € 02.04.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0171/2025 plyn MO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 136,00 € 02.04.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0166/2025 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 82,80 € 02.04.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0169/2025 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 186,05 € 02.04.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0172/2025 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 483,93 € 02.04.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0168/2025 vývoz komunál.odpadu 1.Q. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Mesto SNINA,Mestský úrad v Snine 00323560 975,00 € 02.04.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0163/2025 poistenie majetku Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 UNION poisťovňa a.s. 31322051 740,70 € 01.04.2025 16.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0165/2025 mobil.hovory Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 33,83 € 01.04.2025 16.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0164/2025 stravné lístky doplatok Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 15,00 € 01.04.2025 16.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0138/2025 nájom rohoží Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Lindstrom s.r.o. 35742364 43,74 € 31.03.2025 02.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0155/2025 pevná linka Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,16 € 31.03.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0156/2025 mobil.hovory Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,98 € 31.03.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0157/2025 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 31.03.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0158/2025 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 31.03.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0159/2025 služby PO a BOZP Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 DXa s.r.o. 36455181 107,50 € 31.03.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0160/2025 predplatné Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 PRESS, Ing. Michal Fečík 37007262 9,10 € 31.03.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0152/2025 čistiace Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 227,65 € 31.03.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0149/2025 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Gnipová Zuzana 50364812 229,75 € 31.03.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0150/2025 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Gnipová Zuzana 50364812 1 101,53 € 31.03.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0140/2025 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Jurčaga Štefan 33844747 1 595,60 € 31.03.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0141/2025 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Jurčaga Štefan 33844747 97,04 € 31.03.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0143/2025 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 MIRON-EX s.r.o. 56290381 74,68 € 31.03.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0144/2025 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 MIRON-EX s.r.o. 56290381 1 114,11 € 31.03.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0148/2025 pranie Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Materská škola Budovateľská 37873661 206,40 € 31.03.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0153/2025 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 JANÁK, s.r.o. 36482501 9,02 € 31.03.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0139/2025 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Marcela Pavlíková 34290591 213,88 € 31.03.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0142/2025 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Marcela Pavlíková 34290591 17,80 € 31.03.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0146/2025 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 N-Terr s.r.o. 46808876 18,98 € 31.03.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0147/2025 PHM Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 LIKOD s.r.o. Snina 31666892 262,42 € 31.03.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0154/2025 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Sedot spol.s.r.o. 36477893 71,65 € 31.03.2025 17.04.2025 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »