0170/2025 |
plyn |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 564,00 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0171/2025 |
plyn MO |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
136,00 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0166/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
82,80 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0169/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
186,05 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0172/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
483,93 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0168/2025 |
vývoz komunál.odpadu 1.Q. |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Mesto SNINA,Mestský úrad v Snine |
00323560 |
|
975,00 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0163/2025 |
poistenie majetku |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
740,70 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0165/2025 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0164/2025 |
stravné lístky doplatok |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
15,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0138/2025 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
43,74 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0155/2025 |
pevná linka |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,16 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0156/2025 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,98 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0157/2025 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0158/2025 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0159/2025 |
služby PO a BOZP |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
107,50 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0160/2025 |
predplatné |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
PRESS, Ing. Michal Fečík |
37007262 |
|
9,10 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0152/2025 |
čistiace |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
227,65 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0149/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
229,75 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0150/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
1 101,53 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0140/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
1 595,60 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0141/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
97,04 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0143/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
74,68 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0144/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 114,11 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0148/2025 |
pranie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
206,40 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0153/2025 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
9,02 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0139/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
213,88 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0142/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
17,80 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0146/2025 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
18,98 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0147/2025 |
PHM |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
262,42 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0154/2025 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Sedot spol.s.r.o. |
36477893 |
|
71,65 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |