Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0083/2024 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 67,90 € 23.02.2024 26.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0066/2024 A služby Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 TSS Group a.s. 36323551 14,40 € 07.02.2024 26.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0091/2024 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Jarolínová Mariana - MEJK 46477721 120,96 € 26.02.2024 27.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0094/2024 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 MIRON-EX, Miroslav Maciboba 34291890 888,09 € 26.02.2024 27.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0093/2024 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Jurčaga Štefan 33844747 236,14 € 26.02.2024 27.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0092/2024 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Pavlíková Marcela 34290591 99,39 € 26.02.2024 27.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0095/2024 nákup ŠJ Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ELEGAST s.r.o 53249216 294,06 € 26.02.2024 27.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0098/2024 knihy Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Martinus s.r.o. 45503249 105,75 € 26.02.2024 28.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0099/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 TOMINO, Ing. Kirňaková 32374232 350,00 € 27.02.2024 04.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0111/2024 služby PO a BOZP Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 DXa s.r.o. 36455181 104,88 € 07.03.2024 12.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0110/2024 služby Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 PRESS, Ing. Michal Fečík 37007262 60,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0107/2024 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ATRIS, spol. s.r.o. 17079241 12,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0106/2024 nájom rohoží Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Lindstrom s.r.o. 35742364 39,96 € 06.03.2024 12.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0112/2024 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 354,50 € 07.03.2024 12.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0109/2024 maliar.práce Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SAMAL Ľonc Jozef 40116701 151,60 € 06.03.2024 12.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0100/2024 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Gnipová Zuzana 50364812 1 021,40 € 29.02.2024 12.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0113/2024 plyn VO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 365,00 € 07.03.2024 12.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0108/2024 mobil.hovory Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 33,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0104/2024 elektrina - záloha Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 370,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0103/2024 elektrina - doplatok Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 794,56 € 06.03.2024 12.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0102/2024 plyn MO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 263,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0119/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 AXDATA, s.r.o. 36508411 492,60 € 11.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0115/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Sedot spol.s.r.o. 36477893 47,66 € 08.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0118/2024 tonery Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 82,25 € 08.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0117/2024 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 79,20 € 08.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0116/2024 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 209,15 € 08.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0123/2024 mobil.hovory Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,20 € 11.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0122/2024 pevná linka Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,39 € 11.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0121/2024 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0120/2024 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,96 € 11.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »