0126/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
142,13 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0130/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
681,40 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0125/2024 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291296 |
|
461,20 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0124/2024 |
pranie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
198,90 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0119/2024 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
492,60 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0123/2024 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,20 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0122/2024 |
pevná linka |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,39 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0121/2024 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0120/2024 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0115/2024 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Sedot spol.s.r.o. |
36477893 |
|
47,66 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0118/2024 |
tonery |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
82,25 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0117/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
79,20 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0116/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
209,15 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0114/2024 |
služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Homola spol. s.r.o. |
31325921 |
|
371,10 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0111/2024 |
služby PO a BOZP |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
104,88 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0112/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
354,50 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0113/2024 |
plyn VO |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 365,00 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0110/2024 |
služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
PRESS, Ing. Michal Fečík |
37007262 |
|
60,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0107/2024 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ATRIS, spol. s.r.o. |
17079241 |
|
12,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0106/2024 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
39,96 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0109/2024 |
maliar.práce |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SAMAL Ľonc Jozef |
40116701 |
|
151,60 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0108/2024 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0104/2024 |
elektrina - záloha |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 370,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0103/2024 |
elektrina - doplatok |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,56 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0102/2024 |
plyn MO |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
263,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0105/2024 |
A-služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
14,40 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0100/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
1 021,40 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0101/2024 |
PHM |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
202,22 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0099/2024 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
TOMINO, Ing. Kirňaková |
32374232 |
|
350,00 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0091/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
120,96 € |
26.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |