Faktúra č. 0671/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0671/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina Študentská
  • Dátum doručenia: 16.12.2019
  • Celková hodnota: 348,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2/2017 12.1.2017
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť