Faktúra č. 0655/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0655/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: služby
  • Dátum doručenia: 05.12.2019
  • Celková hodnota: 88,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/0056
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť