Faktúra č. 0636/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0636/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 28.11.2019
  • Celková hodnota: 63,42 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť