Faktúra č. 0635/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0635/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 28.11.2019
  • Celková hodnota: 129,02 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť