Faktúra č. 0635/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0635/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač strav.lístkov
  • Dátum doručenia: 20.11.2018
  • Celková hodnota: 295,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/0049
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť