Faktúra č. 0619/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0619/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina Študentská
  • Dátum doručenia: 19.11.2019
  • Celková hodnota: 620,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2/2017 12.1.2017
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť