Faktúra č. 0613/2014

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0613/2014
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 18.11.2014
  • Celková hodnota: 23,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 14/0074
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2014
  • Poznámka:
Tlačiť