Faktúra č. 0583/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0583/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostr.
  • Dátum doručenia: 23.10.2018
  • Celková hodnota: 45,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 28/2017 28.3.2017
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť