Faktúra č. 0579/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0579/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup-kaderníčky
  • Dátum doručenia: 23.10.2018
  • Celková hodnota: 32,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 21/2017 28.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť