Faktúra č. 0571/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0571/2022
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 18.11.2022
  • Celková hodnota: 387,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/0055
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť