Faktúra č. 0569/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0569/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: odevy pre žiakov OM
  • Dátum doručenia: 29.10.2019
  • Celková hodnota: 1 202,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/0048
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť