Faktúra č. 0563/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0563/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač šekov
  • Dátum doručenia: 18.10.2018
  • Celková hodnota: 13,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/0042
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť