Faktúra č. 0549/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0549/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 22.12.2020
  • Celková hodnota: 129,02 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť