Faktúra č. 0542/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0542/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: A- montaž ťažného zariadenia
  • Dátum doručenia: 18.12.2020
  • Celková hodnota: 355,01 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12/2017 17.2.2018
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť