Faktúra č. 0537/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0537/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily
  • Dátum doručenia: 15.10.2019
  • Celková hodnota: 3,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť