Faktúra č. 0537/2016

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0537/2016
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich
  • Dátum doručenia: 07.11.2016
  • Celková hodnota: 118,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 36/2015 31.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2016
  • Poznámka:
Tlačiť