Faktúra č. 0520/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0520/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad čistiace
  • Dátum doručenia: 08.10.2019
  • Celková hodnota: 123,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 36/2015 31.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť