Faktúra č. 0519/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0519/2019
- Popis fakturovaného plnenia: sklad čistiace
- Dátum doručenia: 08.10.2019
- Celková hodnota: 9,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10/2017 17.2.2017
- Dátum zverejnenia: 29.10.2019
- Poznámka: