Faktúra č. 0518/2016

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0518/2016
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač propagač.materiálu
  • Dátum doručenia: 24.10.2016
  • Celková hodnota: 82,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 16/0040
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2016
  • Poznámka:
Tlačiť