Faktúra č. 0517/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0517/2022
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 26.10.2022
  • Celková hodnota: 245,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20/2018 4.9.2018
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť