Faktúra č. 0515/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0515/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 04.10.2019
  • Celková hodnota: 140,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť