Faktúra č. 0512/2015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0512/2015
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 16.10.2015
  • Celková hodnota: 146,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2015 31.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2015
  • Poznámka:
Tlačiť