Faktúra č. 0510/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0510/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 30.09.2019
  • Celková hodnota: 1 411,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9/2018 20.3.2018
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť