Faktúra č. 0502/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0502/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: pneumatiky- Scala
  • Dátum doručenia: 04.12.2020
  • Celková hodnota: 450,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20/0040
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť