Faktúra č. 0473/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0473/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 16.09.2019
  • Celková hodnota: 46,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 28/2017 28.3.2017
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť